邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心2016年部門決算
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心決算公開目錄 第一部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心部門概況 一、主要職能 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心2016年度部門決算報表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表 第三部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心2016年部門決算情況說明 一、收入支出決算總表情況說明 二、收入決算表情況說明 三、支出決算表情況說明 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 五、“三公”經(jīng)費支出情況說明六、2016年度預(yù)算績效情況說明 七、其他重要事項的情況說明 1、機關(guān)運行情況2、政府采購情況3、國有資產(chǎn)占用情況第四部分 名詞解釋 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心2016年部門決算情況說明 第一部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心概況 一、主要職責(zé) 根據(jù)《社會保險法》具體經(jīng)辦:養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療保險的參保登記、變更登記、申報繳費、待遇核算與支付、社?;?、退休管理與服務(wù)等社保業(yè)務(wù)工作。 旨在全心全意服務(wù)于全縣參保人員及全縣離退休職工。主要負責(zé)全縣社會保險基金的審核、征集支付和企事業(yè)單位退休審批及管理服務(wù)工作。 二、機構(gòu)設(shè)置邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心是由邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)編委批準設(shè)立,正科級規(guī)格,全額財政補助事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。主管部門為邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人力資源和社會保障局。第二部分 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社保中心2016年度部門決算報表
收入支出決算總表 |
公開01表 |
部門:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,615.1 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
0.0 |
二、上級補助收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.0 |
三、國防支出 |
31 |
0.0 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.0 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
0.0 |
六、其他收入 |
6 |
0.0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.0 |
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.0 |
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
111.3 |
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
1,293.8 |
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.0 |
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
0.0 |
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.0 |
13 |
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.0 |
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.0 |
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.0 |
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.0 |
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.0 |
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.0 |
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.0 |
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.0 |
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.0 |
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.0 |
本年收入合計 |
24 |
1,615.1 |
本年支出合計 |
52 |
1,405.1 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.0 |
結(jié)余分配 |
53 |
0.0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
37.9 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
247.9 |
27 |
55 |
總計 |
28 |
1,652.9 |
總計 |
56 |
1,652.9 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
公開02表 |
部門:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
單位:萬元 |
科目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,615.1 |
1,615.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.3 |
111.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
111.3 |
111.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080101 |
行政運行 |
101.0 |
101.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.4 |
10.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,503.8 |
1,503.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
醫(yī)療保障 |
1,503.8 |
1,503.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.8 |
34.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100506 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療 |
822.0 |
822.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100508 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
647.0 |
647.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
公開03表 |
部門:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
單位:萬元 |
科目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,405.1 |
101.0 |
1,304.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.3 |
101.0 |
10.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
111.3 |
101.0 |
10.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080101 |
行政運行 |
101.0 |
101.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.4 |
0.0 |
10.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,293.8 |
0.0 |
1,293.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21005 |
醫(yī)療保障 |
1,293.8 |
0.0 |
1,293.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.8 |
0.0 |
34.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100506 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療 |
822.0 |
0.0 |
822.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2100508 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
437.0 |
0.0 |
437.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
公開04表 |
部門:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,615.1 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3 |
三、國防支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
111.3 |
111.3 |
0.0 |
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
1,293.8 |
1,293.8 |
0.0 |
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合計 |
24 |
1,615.1 |
本年支出合計 |
53 |
1,405.1 |
1,405.1 |
0.0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
37.9 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
247.9 |
247.9 |
0.0 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
37.9 |
55 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.0 |
56 |
28 |
57 |
總計 |
29 |
1,652.9 |
總計 |
58 |
1,652.9 |
1,652.9 |
0.0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
公開05表 |
部門:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
單位:萬元 |
科目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
1,405.1 |
101.0 |
1,304.1 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.3 |
101.0 |
10.4 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
111.3 |
101.0 |
10.4 |
2080101 |
行政運行 |
101.0 |
101.0 |
0.0 |
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.4 |
0.0 |
10.4 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,293.8 |
0.0 |
1,293.8 |
21005 |
醫(yī)療保障 |
1,293.8 |
0.0 |
1,293.8 |
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.8 |
0.0 |
34.8 |
2100506 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療 |
822.0 |
0.0 |
822.0 |
2100508 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
437.0 |
0.0 |
437.0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
公開06表 |
部門:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
單位:萬元 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
80.3 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.0 |
310 |
其他資本性支出 |
0.0 |
30101 |
基本工資 |
39.0 |
30201 |
辦公費 |
2.2 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.0 |
30102 |
津貼補貼 |
0.0 |
30202 |
印刷費 |
2.0 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.0 |
30103 |
獎金 |
8.0 |
30203 |
咨詢費 |
0.0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.0 |
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.0 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.0 |
30106 |
伙食補助費 |
0.0 |
30205 |
水費 |
0.0 |
31006 |
大型修繕 |
0.0 |
30107 |
績效工資 |
22.0 |
30206 |
電費 |
1.0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.0 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.0 |
30207 |
郵電費 |
0.8 |
31008 |
物資儲備 |
0.0 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.0 |
30208 |
取暖費 |
0.0 |
31009 |
土地補償 |
0.0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
11.4 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.0 |
31010 |
安置補助 |
0.0 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
10.6 |
30211 |
差旅費 |
0.2 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.0 |
30301 |
離休費 |
0.0 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.0 |
31012 |
拆遷補償 |
0.0 |
30302 |
退休費 |
10.5 |
30213 |
維修(護)費 |
0.0 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.0 |
30303 |
退職(役)費 |
0.0 |
30214 |
租賃費 |
0.2 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.0 |
30304 |
撫恤金 |
0.0 |
30215 |
會議費 |
0.0 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.0 |
30305 |
生活補助 |
0.1 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.0 |
30306 |
救濟費 |
0.0 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.0 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.0 |
30307 |
醫(yī)療費 |
0.0 |
30218 |
專用材料費 |
0.0 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.0 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.0 |
30224 |
被裝購置費 |
0.0 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.0 |
30309 |
獎勵金 |
0.0 |
30225 |
專用燃料費 |
0.0 |
30403 |
財政貼息 |
0.0 |
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.0 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.0 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.0 |
30311 |
住房公積金 |
0.0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.0 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.0 |
30312 |
提租補貼 |
0.0 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.5 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.0 |
30313 |
購房補貼 |
0.0 |
30229 |
福利費 |
0.0 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.0 |
30314 |
采暖補貼 |
0.0 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
2.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.0 |
30239 |
其他交通費用 |
0.0 |
39906 |
贈與 |
0.0 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.0 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.1 |
人員經(jīng)費合計 |
91.0 |
公用經(jīng)費合計 |
10.0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
公開07表 |
部門:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
單位:萬元 |
科目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
注:社保中心沒有政府性資金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
公開08表 |
編制單位:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
科目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
注:社保中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表 |
公開09表 |
編制單位:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
項目 |
行次 |
預(yù)算數(shù) |
統(tǒng)計數(shù) |
項目 |
行次 |
統(tǒng)計數(shù) |
欄次 |
1 |
2 |
欄次 |
3 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
— |
— |
二、國有資產(chǎn)占用情況 |
22 |
— |
(一)支出合計 |
2 |
1.5 |
2.0 |
(一)車輛數(shù)合計(輛) |
23 |
1 |
1.因公出國(境)費 |
3 |
0.0 |
0.0 |
1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
24 |
0 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
4 |
1.3 |
2.0 |
2.一般公務(wù)用車 |
25 |
1 |
(1)公務(wù)用車購置費 |
5 |
0.0 |
0.0 |
3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
26 |
0 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
6 |
1.3 |
2.0 |
4.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
27 |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
7 |
0.2 |
0.0 |
5.其他用車 |
28 |
0 |
(1)國內(nèi)接待費 |
8 |
0.2 |
0.0 |
(二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) |
29 |
0 |
其中:外事接待費 |
9 |
0.0 |
0.0 |
(三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) |
30 |
0 |
(2)國(境)外接待費 |
10 |
0.0 |
0.0 |
31 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
11 |
— |
— |
32 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
12 |
— |
0 |
33 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
13 |
— |
0 |
34 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
14 |
— |
0 |
35 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
15 |
— |
1 |
36 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
16 |
— |
1 |
37 |
其中:外事接待批次(個) |
17 |
— |
0 |
38 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
18 |
— |
9 |
39 |
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
40 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
20 |
— |
0 |
41 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
42 |
政府采購情況表 |
公開10表 |
編制單位:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心 |
2016年度 |
金額單位:萬元 |
項目 |
采購計劃金額 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
貨物 |
工程 |
服務(wù) |
項目 |
實際采購金額 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合計 |
貨物 |
工程 |
服務(wù) |
注:社保中心沒有政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)第三部分 2016年度邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)社會保障中心部門決算情況說明 一、收入支出總表情況說明 1、2016年收支與2015年決算對比情況 2016年我中心收到財政撥款收入:
1615.1萬元。其中,基本支出收入:
111.3萬元;項目支出收入:
1503.8萬元。較2015年收到財政撥款收入
595.3萬元,增加
1019.8萬元,增長171.3%,原因為根據(jù)上級文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險;2016年單位人員工資上調(diào),收入增加。 2016年我中心支出共計:
1405.1萬元?;局С觯?
101萬元。其中,人員經(jīng)費:
91萬元;日常公用經(jīng)費:
10萬元。項目支出:行政事業(yè)類項目
1293.8萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:一般公共預(yù)算財政撥款:
247.9萬元。較2015年我中心支出
559.1萬元,增加
846萬元,增長151.3%,原因為根據(jù)上級文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險;2016年單位人員工資上調(diào),支出增加。 2、2016年財政撥款支出與2016年預(yù)算對比情況 2016年財政撥款收入比2016年預(yù)算
105.01萬元增多
1510.09萬元,增多比例為1438%.原因為2016年居民基本醫(yī)療保險預(yù)算不包含。 二、收入決算表情況說明 2016年我中心收到財政撥款收入:
1615.1萬元。較2015年收到財政撥款收入
595.3萬元,增加
1019.8萬元,增長171.3%,原因為根據(jù)上級文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險;2016年單位人員工資上調(diào),收入增加。 三、支出決算表情況說明 2016年我中心支出共計:
1405.1萬元?;局С觯?
101萬元。其中,人員經(jīng)費:
91萬元;日常公用經(jīng)費:
10萬元。項目支出:行政事業(yè)類項目
1293.8萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:一般公共預(yù)算財政撥款:
247.9萬元。較2015年我中心支出
559.1萬元,有所增加
846萬元,增長151.3%,原因為根據(jù)上級文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險;2016年單位人員工資上調(diào),支出增加。 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 2016年我中心收到財政撥款收入:
1615.1萬元。較2015年收到財政撥款收入
595.3萬元,增加
1019.8萬元,增長171.3%原因為根據(jù)上級文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險。2016年我中心支出共計:
1405.1萬元,較2015年我中心支出
559.1萬元,有所增加
846萬元,增長151.3%,原因為根據(jù)上級文件要求2016年新農(nóng)合并入居民基本醫(yī)療保險。 五、“三公”經(jīng)費支出情況說明 我中心2016年“三公”經(jīng)費支出2萬元。其中,公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元,公務(wù)接待費0萬元。較2015年“三公”經(jīng)費支出1.2萬元,增加0.8萬元,其中接待費減少
2000元,公車運行維護費增加1萬元。主要原因是:我單位認真貫徹落實中央和省市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,完善制度、規(guī)范流程,嚴控接待費用支出;2016年社會保險擴面發(fā)展及宣傳建筑領(lǐng)域工傷保險用車較多,又因車輛老舊,故障較多,因此車輛運維費較高。較2016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元,正好符合預(yù)算,沒有出現(xiàn)超支現(xiàn)象。 2016年度我單位“三公”經(jīng)費支出共計2萬元,其中: 1、因公出境費用0萬元; 2、公務(wù)用車購置及運行維護費共計2萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元 、公務(wù)用車運行維護費用2萬元(公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量為1輛,此車為其他用車)。 3、公務(wù)接待費0萬元, 2016年接待批次共0次,接待人數(shù)共0人。 六、2016年度預(yù)算績效情況說明 根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,財政部門以“部門職責(zé)—工作活動”為依據(jù),確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度,清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預(yù)算項目績效目標、績效指標和評價標準,為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。按照區(qū)財政預(yù)算績效管理要求,社保中心對2016年年初確定的部門一般公共預(yù)算支出項目全現(xiàn)開展了績效自評,績效自評覆蓋率達到100%。所有項目均按相關(guān)要求完成,同時對全部項目實行檔案規(guī)范化管理,實現(xiàn)了項目實施從預(yù)算編報、項目評審、招投標管理到項目實施的全過程信息化管理,自評達到規(guī)范合格化要求,較好地實現(xiàn)了預(yù)算項目績效目標。 通過實施預(yù)算項目績效評價發(fā)現(xiàn),預(yù)算項目績效目標設(shè)定還需進一步詳盡,績效指標應(yīng)充分體現(xiàn)“結(jié)果導(dǎo)向”原則,進一步改進完善措施,按照“結(jié)果導(dǎo)向”原則,做好項目績效目標設(shè)定工作,將績效目標設(shè)定從支出完成和實現(xiàn)產(chǎn)出向注重全面結(jié)果的評價重點轉(zhuǎn)變,進一步探索更具科學(xué)性和可操作性的績效分析、績效考核指標體系。 七、2016年度其他重要事項情況說明 1、機關(guān)運行情況 :2016年我中心運行經(jīng)費嚴格按照規(guī)定支出,該項支出為
101萬元,與2015年
56.9萬元,增加
44.1萬元,增長77.5%,社會保險擴面發(fā)展及宣傳建筑領(lǐng)域工傷保險以及開展機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革,因此較15年支出有所增加。 2、政府采購情況 :我中心2015年政府采購為0;2016年政府采購為0。 3、國有資產(chǎn)占用情況 :截止2016年12月31日,我單位共有車輛1輛,此車為其他用車。 第四部分 名詞解釋 1、一般公共預(yù)算撥款:指財政當年撥付的資金。 2、基本支出:指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員支出和公用支出兩部分。 3、項目支出:指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。 4、“三公經(jīng)費”:指納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。